4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
Data de Lançamento: 22/03/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3162/000-2017
400,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
400,00
1,0000
400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/025-2017
258,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
258,13
%
0,1000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/018-2017
81.535,68
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS FEVEREIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 |
C.E.F. |
81.535,68
1,0000
81.535,68
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/001-2017
50.000,00
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO |
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO |
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO |
50.000,00
SV
0,3300
150.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1712/000-2017
249,76
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA |
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 249,76 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1715/000-2017
690,36
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
99,77
HR
2,9800
33,48
3 - CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE |
USO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 690,36 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
400,09
HR
11,9500
33,48
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
757/000-2017
894,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
894,00
KG
60,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
1700/000-2017
-19,55
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
1724/000-2017
3.060,00
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE |
NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE |
3.060,00
UN
1,0000
3.060,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
722/000-2017
257,60
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
20,00
UN
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
237,60
FD
30,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
723/000-2017
149,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
149,00
KG
10,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
460
724/000-2017
482,89
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
384,24
CX
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1695/001-2017
19.482,20
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19.482,20
LT
5.126,9000
3,80
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/001-2017
3.321,23
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.321,23
UN
277,0000
11,99
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017
1.588,43
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.592,82
COMP
7.250,0000
0,22
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
122/000-2017
-1.288,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 117135,28
1.288,49
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/002-2017
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.140,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/002-2017
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - |
ASSISTÊNCIA |
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/002-2017
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3.400,00
1,0000
3.400,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
615/000-2017
13,00
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E |
EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
13,00
UN
5,0000
2,60
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
616/000-2017
104,00
1 - CADEADO DE LATÃO 20MM COM DUAS CHAVES - LAND - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E |
EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
104,00
UN
10,0000
10,40
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
1588/000-2017
235,58
1 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - CABLENA
169,00
UN
2,0000
84,50
2 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - |
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
66,58
UN
2,0000
33,29
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
1943/000-2017
1.200,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780 mono - LEMARK - TN-720/750/780 - |
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.200,00
UN
15,0000
80,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/001-2017
3.509,52
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/001-2017
2.900,58
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Pago
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/001-2017
4.350,87
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/001-2017
3.509,48
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/001-2017
1.754,76
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,76
SV
1,0000
1.754,76
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5003
8002/003-2016
504,00
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
504,00
UN
720,0000
0,70
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/003-2016
109.197,32
1 - Restos a pagar do empenho 8903/3-2016
109.197,32
1,0000
109.197,32
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/004-2016
13.604,14
1 - Restos a pagar do empenho 9161/4-2016
13.604,14
1,0000
13.604,14
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/005-2016
14.100,50
1 - Restos a pagar do empenho 9161/5-2016
14.100,50
1,0000
14.100,50
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5003
9823/004-2016
1.786,42
1 - Restos a pagar do empenho 9823/4-2016
1.786,42
1,0000
1.786,42
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5003
9823/005-2016
1.786,42
1 - Restos a pagar do empenho 9823/5-2016
1.786,42
1,0000
1.786,42
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
RP
J
16.826.856/0001-50
5003
11095/003-2016
1.388,20
1 - Restos a pagar do empenho 11095/3-2016
1.388,20
1,0000
1.388,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
12235/001-2016
1.667,99
1 - Restos a pagar do empenho 12235/1-2016
1.667,99
1,0000
1.667,99
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
RP
J
02.456.955/0001-83
5003
12239/001-2016
15.144,19
1 - Restos a pagar do empenho 12239/1-2016
15.144,19
1,0000
15.144,19
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12987/000-2016
209,30
1 - Restos a pagar do empenho 12987/0-2016
209,30
1,0000
209,30
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
RP
J
30.280.358/0006-90
5003
13067/001-2016
14.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 13067/1-2016
14.000,00
1,0000
14.000,00
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
RP
J
61.610.283/0001-88
5003
13188/001-2016
522,00
1 - Restos a pagar do empenho 13188/1-2016
522,00
1,0000
522,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
Vl. Pago
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
RP
J
04.129.992/0001-02
5003
13423/001-2016
885,00
1 - Restos a pagar do empenho 13423/1-2016
885,00
1,0000
885,00
13485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
RP
J
55.093.702/0001-59
5003
14190/000-2016
585,00
1 - Restos a pagar do empenho 14190/0-2016
585,00
1,0000
585,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Março de 2017.
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